(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20__年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
材料会计个人工作总结4
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。刚记的踏出学校的大门,转眼间,步入社会。来到一个陌生的环境——东平建龙矿业有限公司。
在这短短的几个多月内,我已经学到了许多从未接触过的东西。在这里工作,虽然生活条件比较艰苦,但每天过得都很充实。因为工作时既有辛酸与汗水,又有喜悦与丰收,俗话说:“吃得苦中苦,方为人上人”。
记得刚到公司时,对于领导所安排的工作感到很茫然,不知所措。这主要是由于自己刚步入社会,对于这份材料会计的工作并没有实践过,因而内心感到困惑,不知道自己是否能担任了所分配的工作。让我深受鼓舞的是同事们的热情帮助,正是他们的帮助让我一步一步进入角色,并逐步胜任这份工作。
现将我近几个月的工作情况总结如下:
1、我从仅限于在学校的学习转向到向社会各阶层学习,发现身边每个同事都有值得我学习的地方,他们乐观的心态、认真负责的工作态度等等都是我所要学习的。
2、在实际接触材料会计这一工作以来,对自己所要做的工作已经完全了解,熟悉了工作流程并能及时完成本职工作。
3、对于材料发票的勾稽工作,需要依据签字齐全的发票月入库单记账,认真核对,维护电子发票,这就需要材料会计的认真仔细。对于不符合规定的发票与入库单退回责任人,令其修改。
4、对于出库单业务,督促库房单据录入人员及时把出库原始单据录入电脑,检查单据的填写的正确性与规范性,正确的维护出库单,每天对出库单进行成本计算,并生成相应凭证。这就需要与供销处相互配合,同时相互监督,接受主管会计的业务指导,以便正确结出材料成本。
5、每月在税务会计去税务局认证发票抵扣联之前,把处理的与材料有关的发票按照类型进行整理汇总,与总账进行核对,并将发票抵扣联传递给税务会计。保证每月登记入账的材料发票的进项税额和去税务局认证的材料进项税额相符。
6、每月月末把入库未来发票的入库单进行统一暂估、成本计算、最后生成凭证。
7、每月月末,在所有的单据处理完之后,准备结帐(材料账)。
8、月底做好材料盘点工作,采用一月一小盘,一季一大盘的方式,并将盘点结果及时上报领导。
同时,在工作中也存在一些不足:
1、自己工作意识不到位,对自己的工作情况不能及时报领导审阅。特别是材料盘点工作,对于盘点结果没有及时上报。
2、思想意识薄弱,始终没能将重心投入到工作中来,造成了一些不该发生的错误。
3、学习能力相对较差,工作中遇到的问题不能及时解决,请教不及时。
4、工作力度不够,对于需要各处各部门配合完成的工作没有主动性,大部分仍是处于被动状态,造成不必要的麻烦。
5、工作生活中态度任然拘谨,这是不利于自身开展工作与生活的。
总之,在工作中我享受到收获的喜悦,也在工作中发现一些存在的问题。我知道自己现在能力还是十分有限,技术水平还有很大的差距,工作中有很多地方做的还不够好。
材料会计个人工作总结5
时光荏苒,20__年很快就要过去了,回首过去的一年有自已的收获,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作,没有碌碌无为、荒度时间。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下几个方面:
一、材料成本的核算:
1、收集票据:严格监督生产部内勤报送报表、库房报大宗材料入库单、各站物资仓库班长按时交机零配件入出库单;
2、审核票据:审核各站入库单上的内容与实际情况是否一致,审核出库单项目:要求领料单的内容如领料日期、业务类别、领用部门、领料用途及备注内容都必须填写清楚,复核物料编号、物料名称、规格型号、实发数量等是否异常,领料人及部门领导是否签字等都属复核范畴。然后按领料部门分类,再根据领料日期及单据编号排序记账;
3、录入报表:每天录入生产部交来的生产材料耗用日报表及大宗材料耗用表,每天根据各站报的生产砼方量与销售会计核对销售同方量是否相等,每月底根据龙桥站、李渡站、新妙站每天录入的材料报表作全月分品种材料汇总,将核对无误大宗材料耗用表交材料部开具大宗材料领料单;
4、 系统入、出库单记账:每日根据复核无误的入、出库,按单据编号排序在财务软件中记账;
5、账务处理:每月底,根据复核记账无误的材料入库单,分供货单位,生成凭证。。
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